為規范公司內部審計程序,便于進一步開展審計工作,促進提高公司資產質量和運營效率,根據自治區國資委、拉薩市國資委相關要求,我公司理論學習中心組于3月9日上午組織學習了《關于轉發〈西藏自治區政府國資委出資企業重大財務事項報告管理暫行辦法〉、〈西藏自治區政府國資委出資企業內部審計管理暫行辦法〉的通知》(拉國資發[2017]13號)文件精神。
會議由公司黨委副書記、總經理姚俊亮同志主持,紀委書記德央同志負責傳達,公司理論學習中心組所有在家成員參加學習。
會議從報批、報備等具體程序、責任劃分及追究等方面具體闡述了企業重大財務事項報告程序,嚴格規范申報程序,堅決杜絕違章辦事,失職瀆職現象;會議還從企業內部審計機構設置、職責明確、工作程序、工作要求、罰則等幾方面,逐條分析,逐類學習,深刻領會,認真掌握。
會上,參會人員就此次學習進行表態,表示今后將會認真學習文件精神,按章辦事,依規執行,堅決保證公司內部審計工作的質量。
會議最后,紀委書記強調,希望總公司及各子公司今后都要嚴格執行文件精神,規范程序,要加強各子公司的組織領導,明確責任分工,在企業中營造出“重視審計、尊重審計、自覺遵守審計”的良好環境。